Fatturazione elettronica - Comunicato ai Fornitori del Comune di Nuoro

Pubblicato: 03/02/2015 Letto: 26154 Aggiornato: 14/11/2017

COMUNE DI NUORO
Settore Programmazione e Gestione Risorse


Comunicazione ai Fornitori del Comune di Nuoro


Il DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE

AVVISA



A partire dal 31 MARZO 2015, entra in vigore l'obbligo della fatturazione elettronica verso tutte le Amministrazioni locali.

L'articolo 25 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", stabilisce che, a partire dal 31 marzo 2015, tutta la Pubblica Amministrazione, locale e centrale potrà accettare solo fatture in formato elettronico.

La fattura cartacea non potrà essere né accettata né utilizzata ai fini del pagamento.

Le regole ed i meccanismi di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche sono indicati nel Decreto del MEF n. 55 del 3 aprile 2013 .


Per i fornitori il processo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione prevede:
  • 1. predisposizione della fattura in formato XML secondo lo standard pubblicato sul sito FatturaPA ;
  • 2. firma della fattura con firma elettronica qualificata o digitale da parte del fornitore o di un terzo soggetto delegato; invio della fattura al Sistema di interscambio (SDI), mediante uno dei canali previsti dalle Specifiche tecniche dello SDI  (PEC, FTP, cooperazione applicativa), che provvede alla consegna della fattura all’ufficio destinatario della PA;
  • 3. ricezione delle notifiche e dei riscontri inviati dallo SDI a fronte dell’esito della trasmissione della fattura; conservazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente .

Di fondamentale importanza, in fase di compilazione, è l’inserimento obbligatorio del codice ufficio della PA destinatario di fattura elettronica. Tale codice è comunicato al fornitore dalla PA o può essere reperito consultando l'Indice della PA (IPA) .

Il codice dell'ufficio PA del Comune di Nuoro è UFCJWL.


Oltre ai dati fiscali obbligatori ai sensi della normativa vigente  devono essere altresì inseriti i codici CIG e CUP secondo quanto previsto dall'art. 25 del DL n. 66/2014 .


Le amministrazioni destinatarie di fattura elettronica devono:
  • attivare il servizio di fatturazione elettronica per tutti gli uffici destinatari di fattura nell’Indice della PA (IPA) secondo le Specifiche operative dell'AgiD  definendo il canale mediante il quale comunicare con il Sistema di interscambio;
  • comunicare ai fornitori i codici identificativi degli uffici destinatari di fatturazione elettronica;
  • ricevere le fatture elettroniche provenienti dallo SDI ed effettuare le verifiche amministrative interne;
  • inviare allo SDI la notifica di accettazione o rifiuto della fattura entro 15 giorni dalla data di ricezione secondo le modalità riportate nelle Specifiche tecniche SDI ;
  • monitorare i file FatturaPA secondo le modalità riportate sul sito FatturaPA ;
  • conservazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente .

Sono a disposizione sul sito FatturaPA  alcuni strumenti utili  per facilitare il processo di fatturazione elettronica:
Per qualsiasi informazione, si può contattare il Referente del Settore Programmazione Gestione Risorse Dr. Luigi Delogu.


Ufficio FATTURAZIONE ELETTRONICA
Via Dante 44| 08100 Nuoro | Tel. 0784/216758
E-mail: protocollo@pec.comune.nuoro.it


Si ringrazia per l'attenzione.
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